為了進一步加強內控管理,提升公司規范化水平,2024年1月23日,滁寧公司召開2023年度審計整改工作會議,總結2023年度審計工作,通報整改情況,剖析存在問題,籌劃2024年度審計工作。會議由總經理周傳錦主持,董事長王燦出席會議并講話。
會上,審計部匯報了2023年度審計工作開展情況、存在問題及下步打算。公司食堂、工養部、曹莊收費站、鳳陽運營辦、改擴建項目辦5個被審計對象分別匯報了整改情況,審計部分別進行了點評。各分管領導分別對審計整改情況提出了意見建議。
董事長王燦肯定了2023年度審計工作,并就下一步審計工作開展提出了要求。強調:一是要進一步提高對審計工作重要性的認識。審計工作具有監督、控制、評價、服務四項重要職能,對促進企業合規運營、規范管理具有重要作用。二是要拓展審計工作的深度廣度。在繼續做好監督、控制的基礎上,將工作重點往效果、評價方面延伸,特別是突出對制度執行情況的評價,確保公司經營管理透明、公開、有效。三是要加強自我約束。每名員工都要強化自我約束,為人辦事要經得起審計部門的監督檢查;各級領導要負起責任,加強管理,層層把關,確保每項工作都合法合規。四是要加大懲戒力度,小問題輕處罰,大問題重處理,進一步提升審計工作震懾作用,為公司規范化經營保駕護航。
總經理周傳錦強調,一是要高度重視,各單位要及時將會議精神進行傳達落實。二是要認真整改,被審計單位要對照審計部的意見進行整改規范,其他部門要按照標準要求先行自查自糾。三是要合規運營,按照透明、公開、有效的原則規范公司治理。
公司經營班子成員,各部室、收費站、鳳陽運營辦、改擴建項目辦等相關負責人參加了會議。